本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
景津武器装备有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月25日举办第四届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,允许聘任中审众环会计事务所(特殊普通合伙)(下称“中审众环”)为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织,该事项经公司2022年本年度股东大会审议通过,具体内容详见公司在2023年4月27日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公示序号:2023-019)。
一、签名注册会计变动状况
企业近日收到中审众环《关于变更签字注册会计师的告知函》。中审众环成为公司2023本年度审计机构与内部控制审计组织,原委任签名会计为谢卉、孟祥龙,由于孟祥龙辞职,现委任杨胡伟接任孟祥龙做为签名注册会计,继续完成企业2023本年度审计及内部控制审计有关工作。发生变更签名注册会计为谢卉、杨胡伟。
二、此次更改的签名注册会计师的基本资料及独立性和诚实守信状况
(一)基本资料
签名注册会计:杨胡伟,2019年变成中国注册会计师,2013年起从事了上市公司审计,2019年起先是在中审众环从业,从2023年起为本公司给予审计服务,近来3年签定1家上市公司审计汇报。
(二)独立性和诚实守信状况
签名注册会计杨胡伟近期3年不曾因执业行为受到任何刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律处罚,不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况,可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。
(三)别的
此次变动环节中有关工作计划已井然有序工作交接,变更事项不会对公司2023本年度审计及内控审计工作中造成不利影响。
特此公告。
景津武器装备有限责任公司股东会
2024年1月16日
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